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    工廠倉庫管理制度

    時間:2024-12-23 13:18:00 管理制度 我要投稿

    工廠倉庫管理制度[經(jīng)典3篇]

      在社會一步步向前發(fā)展的今天,我們每個人都可能會接觸到制度,制度具有合理性和合法性分配功能。我敢肯定,大部分人都對擬定制度很是頭疼的,以下是小編精心整理的工廠倉庫管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

    工廠倉庫管理制度[經(jīng)典3篇]

    工廠倉庫管理制度1

      1、公司物資的采購

      (1)供應(yīng)商:

      辦公用品:

      工作服及廣告服:

      (2)采購流程:每個月月底填寫采購單,購買下個月的辦公用品所需量--通知供應(yīng)商購買物資--查收物資(包括:規(guī)格、數(shù)量與送貨單是否一致,單價是否正確)--歸類放置--簽收送貨單--將采購單做進ERP系統(tǒng)里;

      (3)門市采購辦公用品時必須由門市人員和門市管理部申請,門市管理部審批后提交人力資源部方可采購。并在每天早上九點之前將昨天發(fā)放統(tǒng)計表上傳到群內(nèi)。

      2、辦公用品的管理

      (1)發(fā)放:

     、 堅持做到以舊換新;

     、 因遺失或人為損壞的,領(lǐng)取新的給予照價賠償;

      ③ 嚴(yán)禁出現(xiàn)浪費紙張現(xiàn)象,反面能用的紙張需再次利用資源;

      ④ 做好每日的出倉登記并做好《辦公用品發(fā)放》、《廣告宣傳用品發(fā)放》并上傳。

      (2)賬目:

     、賹⒚看尾少彽奈镔Y有調(diào)整單價的在《總務(wù)倉》修改單價,并將采購記錄做進《總務(wù)倉》后上傳;

     、趯⒚刻斓陌l(fā)出去的辦公用品于次日早上9:30點前做進ERP里的出倉單,負責(zé)審單人員在10:00之前審核。

     、勖總月的星期五將上個月的送貨單與供應(yīng)商的核對數(shù)量、規(guī)格、金額是否一致,給予結(jié)算貨款。

      (3)控制總務(wù)倉庫的庫存量,每半個月檢查所有總務(wù)倉的庫存情況,及需采購的要本著 "節(jié)省成本、價廉物美、急需辦"原則,認(rèn)真仔細的'做好每一筆賬。

      3、負責(zé)辦公設(shè)備

      (1)公司辦公設(shè)備的維修:

     、 檢查辦公設(shè)備(包括打印機、復(fù)印機、傳真機等)是否有問題,接到報障后在可以維修的情況下三天內(nèi)解決,避免影響工作效率。

     、 把每次的辦公設(shè)備維修費及時做入辦公用品的維修費。

      (2)辦公設(shè)備的報廢:辦公設(shè)備出現(xiàn)故障無法維修或維修費用成本太高,則向上級提出申請,經(jīng)主管同意后才能報廢,采購新的辦公設(shè)備。

    工廠倉庫管理制度2

      1、目的

      為加強公司倉庫物資的管理,建立健全物資收發(fā)及報廢制度。

      2、適用范圍

      適用于開發(fā)公司倉庫的管理。

      3、定義

      3.1、貴重物資是指單位價格為1000元(含)以上的物資。普通物資是指單位價格為1000元(不含)以下的物資。

      3.2、呆滯物資是指超過3個月以上未領(lǐng)用的采購入庫物資。

      4.職責(zé)

      4.1、倉庫管理員負責(zé)入庫物資收發(fā)存工作。

      4.2、倉庫管理員負責(zé)入庫物資與苗圃場苗木的賬務(wù)工作。

      4.3、倉庫管理員的工作職責(zé)完成情況由其直接上級復(fù)核檢查。

      5、入庫物資的管理

      5.1、入庫管理規(guī)定

      5.1.1、購買物品入庫時,倉庫管理員必須憑《物資申購單》核對進貨物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等辦理驗收手續(xù),核對無誤后開具《物資進倉單》,由送貨人與倉管員在進倉單上簽名。與《物資申購單》不符的物資,不予辦理入庫手續(xù)。對專業(yè)技術(shù)要求較強的物資,需由專業(yè)人員驗收簽名方可辦理入庫手續(xù)。

      5.1.2、各部門將尚可使用的物資寄存于倉庫,必須辦理物資寄存手續(xù)。主辦部門將物資分類整理,填寫《寄存物資明細表》經(jīng)部門負責(zé)人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續(xù)。倉庫管理員應(yīng)檢查該物資是否有破損或損毀跡象。并在寄存物資表上注明。《寄存物資明細表》見附表1

      5.2、貯存保管

      5.2.1、物品入庫后,對其進行分類編號存放,確保物品擺放整齊。對于易燃易爆物品應(yīng)按規(guī)定進行存放,確保安全。

      5.2.2、倉庫根據(jù)貯存物品的特點和自身環(huán)境、設(shè)施條件,設(shè)置清潔、干燥、通風(fēng)的庫房,并配備必需的貨架。

      5.2.3、所貯存物品按規(guī)格型號分區(qū)域放置,合理有序,防止損壞。對溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品以及易燃易爆物品應(yīng)單獨存放并配適當(dāng)?shù)姆雷o措施,加注"XX物品"標(biāo)識,提供必要的環(huán)境條件和防火措施。

      5.2.4、對于易受潮變質(zhì)的物品應(yīng)放置在干燥通風(fēng)的場所;對于易銹物品應(yīng)存放于防雨、防潮的場所。

      5.2.5、倉庫管理員應(yīng)定期檢查物資庫存。每月對貴重物資清點一次;每半年對倉庫物資進行一次全面盤點;年終由財務(wù)部組織人員進行年度清查。盤點應(yīng)認(rèn)真做好記錄填寫《物資盤點表》,發(fā)現(xiàn)賬實不符、質(zhì)量變損等問題及時匯報,及時處理!段镔Y盤點表》見附表6。

      5.2.6、對于變質(zhì)、失效或報廢的物品,按第7條款規(guī)定進行物資報廢處理。

      5.2.7、倉庫管理員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準(zhǔn)確、并及時登記《物資進銷存明細賬》。每月6號前完成《物資進銷存月度報表》,并報送財務(wù)部、采購部各一份!段镔Y進銷存月度報表》見附表7。

      5.3、出庫管理

      5.3.1、各部門要以書面形式指定部門物資領(lǐng)用人員(以下簡稱領(lǐng)料專員),非指定領(lǐng)料專員不得領(lǐng)取倉庫物資。物資領(lǐng)用流程如下:領(lǐng)料專員開具《物資領(lǐng)用單》交部門負表人簽名復(fù)核,憑《物資領(lǐng)用單》領(lǐng)料聯(lián)到倉庫領(lǐng)取物資,領(lǐng)料專員與倉庫管理員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量。領(lǐng)用部門負責(zé)人因特殊情況未能簽名的可先電話通知倉庫發(fā)放物資,但事后必須在3個工作日內(nèi)到倉庫補辦領(lǐng)用手續(xù)。各類物資的發(fā)出,原則上采用先進先出法。

      5.3.2、領(lǐng)料專員將物品領(lǐng)出后發(fā)現(xiàn)規(guī)格或其他原因不適用要求退回倉庫,領(lǐng)料專員需填開紅字《物資領(lǐng)用單》并標(biāo)明"退回"字樣。倉庫管理員收到退回物資時在紅字《物資領(lǐng)用單》簽字,并憑領(lǐng)料聯(lián)沖銷賬務(wù)。

      5.3.3、被使用部門退回倉庫或拒絕領(lǐng)用的新購物資,倉管員在收到物資的5個工作日內(nèi)書面通知采購部,采購部須在收到通知的5個工作日內(nèi)給予書面回復(fù)。未及時回復(fù)處理的,倉管員須于3個工作日內(nèi)向直接上級請示處理。入庫物品退貨時,倉管員填開紅字進倉單并標(biāo)明"退貨"字樣,收貨人簽收后沖銷賬務(wù)。

      5.3.4、對辦公室及員工宿舍領(lǐng)用的物品由行政部統(tǒng)一辦理領(lǐng)用手續(xù),其他部門及個人不予辦理領(lǐng)用。

      5.3.5、物品借用及歸還手續(xù)。部門領(lǐng)料專員填寫《物品借用登記表》一式二份,經(jīng)部門負責(zé)人簽字后到倉庫辦理借用。借用物品必須注明預(yù)計歸還日期,無法按時歸還的須出具經(jīng)部門負責(zé)人簽名的延期借用證明。歸還物品時倉管員進行檢查,如有損壞則由借用部門負責(zé)維修后再行歸還,如需報廢的.則由借用部門辦理報廢手續(xù)。《物品借用登記表》見附表2。

      5.3.6、對非有機分解的消耗類物品,(例如:枝剪、鐮刀、燈泡……等)原則上以舊換新的方式領(lǐng)用,領(lǐng)用人憑已損壞不能用的物品換領(lǐng)。收回的廢品由倉庫統(tǒng)一處理。

      6、非入庫物品的管理

      6.1、對工程材料、綠化苗木等非入庫物資,倉庫管理員有權(quán)對物品送達數(shù)量進行核查,但不參與實物的管理與接收工作。該類物資按照公司工程類物資管理制度執(zhí)行。

      6.2、公司苗圃場的實物管理由綠化部負責(zé),其賬務(wù)登記由倉管員負責(zé)。苗圃場苗木收發(fā)由苗圃管理員填寫《苗木進/出場單》一式二聯(lián),其中第一聯(lián)記賬聯(lián)須于每周五下班前交倉管員,第二聯(lián)存根聯(lián)由苗圃管理員留存。按請示成批種植苗木的進出單據(jù),由苗圃管理員在種植完畢后3個工作日內(nèi)辦理《苗木進/出場單》交至倉管員!睹缒具M/出場單》須由兩個以上經(jīng)辦人簽名確認(rèn)。苗木的報廢由苗圃管理員按照7、1條款規(guī)定進行辦理!睹缒具M/出場單》見附表8。

      7、物資報廢規(guī)定

      7.1、拆遷舊物資及大型物資報廢程序。

      拆遷的舊物資,主辦部門將可重復(fù)使用的物資分類整理,填寫《寄存物資明細表》經(jīng)部門負責(zé)人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續(xù)。不能重復(fù)使用的物資由主辦部門提出報廢申請,并填寫《報廢物資登記表》經(jīng)部門負責(zé)人簽名 通知倉庫及相關(guān)技術(shù)部門到現(xiàn)場復(fù)核簽名 相關(guān)部門會簽(使用部門、技術(shù)部門、財務(wù)部等) 董事辦審批 倉庫通知相關(guān)人員作報廢處理!秷髲U物資登記表》見附表3。

      7.2、除第7.1點規(guī)定之外的物資報廢程序。

      確定需報廢的物資由使用部門填寫《 報廢物資登記表 》經(jīng)部門負責(zé)人簽名后搬到倉庫 倉庫定期匯總《 報廢物資登記表 》提出報廢申請 相關(guān)部門會簽( 使用部門、技術(shù)部門、財務(wù)部等) 董事辦審批 倉庫通知相關(guān)人員報廢處理。

      7.3、經(jīng)審批確認(rèn)尚可使用的的物資,由倉庫管理員按規(guī)定通知相關(guān)人員辦理物資寄存手續(xù)。

      8、呆滯物資的管理.

      8.1、呆滯物資是指超過3個月以上未領(lǐng)用的采購入庫物資。3個月的計算開始時間以首批《物資進倉單》上的日期為準(zhǔn)。

      8.2、倉庫管理員于每月6號前完成《呆滯物資月度統(tǒng)計表》,并報送財務(wù)部、采購部各一份!洞魷镔Y月度統(tǒng)計表》見附表4。

      8.3、申購部門在一個年度內(nèi)產(chǎn)生的呆滯物資累計發(fā)生三次(含)以上或者金額累計超過1萬元,倉庫管理員將會同采購部向行政部報送,由行政部進行處理。

      9、其它規(guī)定

      9.1、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫崗位責(zé)任制,無關(guān)人員不準(zhǔn)進入庫內(nèi)。倉庫內(nèi)禁止煙火。因玩忽職守造成物資損失、倉庫被盜者,視情節(jié)輕重給予處罰。

      9.2、對不按《倉庫管理制度》辦理物資收發(fā)的部門及個人,倉管員有權(quán)記錄違規(guī)事項,并對違反制度規(guī)定2次以上(不含2次)的部門及個人書面上報行政部,由行政部進行處理!哆`反倉庫管理制度事項統(tǒng)計表》見附表5。

      9.3、倉庫均應(yīng)設(shè)置安全防患措施,并保持門、窗、柜、鎖牢固完好,發(fā)現(xiàn)不安全因素要及時整改,庫房應(yīng)配備足夠的消防器材設(shè)備,其種類和數(shù)量均應(yīng)符合要求,放置在明顯和便于取用地點,倉庫管理員要熟練掌握消防器材設(shè)備性能及使用方法。

      9.4、離開倉庫應(yīng)隨手關(guān)閉照明、電腦等一切電源,并鎖好門窗,做好安全工作。

      10、相關(guān)記錄

      10.1、《寄存物資明細表》

      10.2、《物品借用登記表》

      10.3、《報廢物資登記表》

      10.4、《呆滯物資月度統(tǒng)計表》

      10.5、《違反倉庫管理制度事項統(tǒng)計表》

      10.6、《物資盤點表》

      10.7、《物資進銷存月度報表》

      10.8、《苗木進/出場單》

      10.9、《物資領(lǐng)用單》

      10.10、《物資進倉單》

      10.11、《物資申購單》

    工廠倉庫管理制度3

      一.物資入庫驗收制度

      1、采購員完成采購任務(wù),貨到廠時應(yīng)及時通知品質(zhì)部檢驗員(或有檢驗資質(zhì)的相關(guān)人員)到倉庫辦理入庫手續(xù),其程序具體規(guī)定如下:

      1)、認(rèn)真填寫《檢驗通知單》,一式三聯(lián),并簽署。

      2)、供貨單位發(fā)票(符合國家稅務(wù)規(guī)定)。

      3)、發(fā)貨明細表。

      4)、質(zhì)保書。

      5)、使用說明書。

      6)、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購計劃。

      2、保管員判明實屬本庫保管物資后,應(yīng)對貨物及憑證認(rèn)真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格,當(dāng)證件完全符合后,存放在待驗區(qū)。

      1)、技術(shù)質(zhì)檢應(yīng)根據(jù)分管物資的特性,按不同規(guī)定辦理。

      2)、設(shè)備備件由設(shè)備部檢驗簽證合格后,才能入庫。

      3)、勞保用品由生產(chǎn)部檢驗簽證合格后,才能入庫。

      4)、辦公用品由綜合部檢驗簽證合格后,才能入庫。

      5)、鍋爐用原煤由綜合部復(fù)核重量,質(zhì)檢部檢驗煤的指標(biāo)是否與供應(yīng)商提供的指標(biāo)相符,達到要求才能入庫。

      6)、玉米淀粉由紙板部復(fù)核重量,質(zhì)檢部檢驗淀粉的指標(biāo)是否與供應(yīng)商提供的指標(biāo)相符,達到要求才能入庫。

      7)、原紙由收貨員復(fù)核重量,質(zhì)檢部檢驗原紙的'指標(biāo),對于需要判定是否收貨的其它問題由生控部簽字決定。

      8)、辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務(wù)部各存一聯(lián)記帳。

      9)、物資驗收后一段時間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題,保管員應(yīng)立即通知采購員與供貨單位交涉,辦理退貨,由采購員負責(zé)追加經(jīng)濟損失。

      10)、紙板、紙箱的入庫按相關(guān)程序辦理。

      3、下列情況應(yīng)嚴(yán)格把關(guān),不準(zhǔn)驗收:

      1)、無公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采購的。

      2)、與合同訂貨單計劃不符的。

      3)、違反公司規(guī)定,采購員工作標(biāo)準(zhǔn),沒按規(guī)定進貨渠道采購的。

      4)、質(zhì)量不合格的。

      4、待驗收物資,不合格物資,保管員應(yīng)妥善保管,并督促抓緊處理,手續(xù)應(yīng)健全。

      5、物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫,而直接送到現(xiàn)場,保管員要親自赴現(xiàn)場辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。

      倉庫物資入庫程序如下:

      物資到庫采購員填寫入庫單、檢驗單,并通知檢驗員。倉庫保管員根據(jù)入庫單、采購計劃清點數(shù)量,查看規(guī)格型號、檢驗員檢驗、保管員簽字、倉庫主管審核、辦理入庫。

      二、物資保管與保養(yǎng)

      1、根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū);保管要做到“二齊”,“三清”,“四定位”擺放。

      二齊:擺放整齊、庫容整齊

      三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格清

      四定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位

      2、保管物資應(yīng)做到“十不”,即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求,適當(dāng)進行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝,存放不當(dāng)應(yīng)及時改進。

      三、物資出庫管理

      1、保管員發(fā)料應(yīng)按主管部門批準(zhǔn)的領(lǐng)料單及計劃限額進行發(fā)料,物資發(fā)放應(yīng)視生產(chǎn)需要。既發(fā)整又發(fā)零。

      2、對退貨物資由領(lǐng)料單位辦理,并做好登記,沖帳手續(xù)。

      3、紙板、紙箱的出庫按相關(guān)程序辦理。

      4、要注意審查各種領(lǐng)料單的合法性,有下列情形之一者,不準(zhǔn)出庫。

      1)、憑單印簽不符不全,批準(zhǔn)手續(xù)不符

      2)、憑單字據(jù)不清或被涂改

      3)、未驗收入庫物資

      4)、發(fā)料應(yīng)對保質(zhì)負責(zé),嚴(yán)禁發(fā)不合格物資

      5)、先進先出,后進后出

      4、實行一料一單(注明名稱、規(guī)格、型號、用途、數(shù)量、金額、日期)。

      其出庫程序如下:

      領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單部門領(lǐng)導(dǎo)簽字保管員簽字倉庫主管簽字發(fā)料

      四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。

      保管員應(yīng)堅持實地盤點法,年終進行全面盤點,盤點應(yīng)做到:

      1)、盤點時發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次,重新核實,并分析原因,提出改進意見或措施,做好記錄。

      2)、檢查安全防火設(shè)施和措施器材等,發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報并采取防范措施。

      3)、清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由保管員查明真實原因,及時報告領(lǐng)導(dǎo)。

      五、帳務(wù)處理

      1、保管員應(yīng)建立材料帳,并按規(guī)定項目仔細記好帳目。

      2、記帳要認(rèn)真,帳、卡、物三相符,材料收支與結(jié)存要保持平衡。

      3、每月5號前填報入庫、出庫明細給財務(wù)和總經(jīng)理。

      六、廢舊物資回收利用管理

      確定廢舊物資回收范圍

      1)、各種包裝物的回收

      2)、各種容器的回收

      3)金屬料尖、邊角余料,有色和黑色金屬切屑。

      4)不能再修復(fù)的工具、量具等。

      5)其它各種有用物資的回收。

      七、倉庫應(yīng)設(shè)置廢舊物資回收專柜,單獨建帳。

      1)、實行交舊領(lǐng)新(工具、電器,電機等)

      2)、員工工種變動調(diào)離時,所領(lǐng)(借)的工、器具應(yīng)退回倉庫,辦理退料手續(xù)。

      3)、報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理,應(yīng)由物資管理部門負責(zé)人指定專人處理,收入均歸公司財務(wù)部門入帳。

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